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强监管!证监会对*ST美尚立案

强监管!证监会对*ST美尚立案

因涉嫌信息披露(lù)违法违规,*ST美尚4月19日晚间公告,中(zhōng)国 证监会决定 对公司立案。此(cǐ)外(wài),深圳监管局认为公司存在财务会计核算不规(guī)范、未按(àn)规定履 行信息披露(lù)义务等问题,决定对公司采取责令改正措施。

截至4月19日收盘,*ST美尚股价报0.41元/股,当日跌幅(fú)为19.61%。

被(bèi)立案

公告称,4月21日,公司收到中国证监(jiān)会下发的《立案告知书》,因(yīn)涉嫌信息披(pī)露违法违 规,根据(jù)《中华人民共和国证券(quàn)法(fǎ)》《中华人民共(gòng)和国 行政处罚强监管!证监会对*ST美尚立案(fá)法》等(děng)法律法规,中国证监会4月19日决定对公司(sī)立案(àn)。

*ST美(měi)尚称,公司将积极配合中国证监会(huì)立案调查工作(zuò),持续关注上述(shù)事(shì强监管!证监会对*ST美尚立案)宜相关进度(dù),并按照 有关法律法规等的规定(dìng)和(hé)要(yào)求,及时做好信息披露工作。

同(tóng)日(rì),公司还披露 ,收到了深(shēn)圳证监局 行政监管(guǎn)措施决定书(shū)的公告。公告显示,公(gōng)司于近日收到中国证监 会深圳监管局行政监管措施决定(dìng)书《深圳证监局关于对美 尚生态景观股份有限公司采取责(zé)令改正措施的决(jué)定》。深圳监管局认为公司存在财务会计(jì)核算不规范、未按规定履行信息披露义务等问题。

财务会计核算不规范主要包括财务报表合并(bìng)范围(wéi)不完整、未按规定评估会计差错更正事项影(yǐng)响、2022年半年报投资收益核算不准确、固定(dìng)资产等长期(qī)资产减值计提不谨慎、债务(wù)重组损失计提不(bù)及时、会计基础工作薄弱等(děng)内容。此外(wài),公司存在未(wèi)及(jí)时披 露重大诉讼事项、未及时披露控股(gǔ)股东行政处罚信息、未按规定披露相关关联交易等问(wèn)题。

对于“未及时披露(lù)重大诉讼事项(xiàng)”的问(wèn)题,公(gōng)司公告提到,2022年5月9日,公司作为原告知悉起诉金点园林原股东案件被法院受理,涉案金额4.71亿元,而直至2022年(nián)6月2日,公司才披露相(xiāng)关诉讼事项。

公告还提到,2024年2月6日,中国证(zhèng)监会向公(gōng)司控股股(gǔ)东王(wáng)迎燕送达关于其操纵证券市场的《行政(zhèng)处罚决定书》(〔2024〕9号),公司直至(zhì)2024年2月21日才披露相关公告(gào)。

深圳监管局决定对公司采取(qǔ)责令改(gǎi)正的监管措施。公司应按照要求采取有效(xiào)措施进(jìn)行(xíng)改正,并于收 到决定(dìng)书之日起30日内提交书面(miàn)整改(gǎi)报告。

预计2023年续(xù)亏

根据*ST美尚业(yè)绩预告,公司(sī)预计2023年全年归(guī)属于(yú)上市公司股东的净利润 亏损 4.4亿(yì)元至亏损6.2亿元,上(shàng)年(nián)同期(qī)为亏损6.87亿元。

对于业绩变动(dòng)原因,*ST美尚称,公司所属(shǔ)生态保护和环境治理业景气度(dù)较弱(ruò),尽(jǐn)管公司(sī)管理层(céng)在(zài)下半年积极(jí)开拓(tuò)新型业务(wù)市场,使得业(yè)务收入回暖,但因部(bù)分项目完工跨期至(zhì)2024年一 季度,全年营(yíng)收仍较上一年度有所(suǒ)下降。受资金困难影响,公司(sī)目前存在较多(duō)付息负债,预计(jì)本(běn)年度财务费用较上一年度(dù)增加4500万元至5000万元。

值得一提的是,由于股价连续下挫,公司拉响“1元退市”警报。截(jié)至2024年4 月19日,公司股票收(shōu)盘价连续十个交易日低于1元,公司股票存在可能因股(gǔ)价低于面值被终(zhōng)止上(shàng)市的风险。

4月19日晚,*ST美尚披露(lù)关于新增诉讼事项及累计诉讼事项进(jìn)展的公告,截至公(gōng)告(gào)日,公司作为被告的新增案(àn)件 涉及金额(é)约为659.93万元(yuán),占(zhàn)公司2022年度(dù)经审(shěn)计(jì)净资产的(de)0.95%。截至公(gōng)告日,2021年2月(yuè)至2强监管!证监会对*ST美尚立案024年4月,公司作为原告的案件涉及金额累计5.2亿元,占公司2022年度经审计净资产75.25%;公司作为被告的 案(àn)件(jiàn)涉(shè)及金额累计26.5亿元,占公(gōng)司2022年度经审计净资产383.96%。公司(sī)及子公司诉讼涉及金额(é)累计31.7亿元,占公司2022年度(dù)经审计净资产459.20%。

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