歌力思:2023年收入再创历史新高,归母净利同比大增417%
证券(quàn)时报(bào)网讯,2024年4月29日盘后(hòu)深圳歌力思服(fú)饰股(gǔ)份有限公司披露2023年年度报告,2023年公司实现营(yíng)业收入29.15亿元,较(jiào)2022年同期增长了21.73%,较2021年增长23.38%。公司在国(guó)内市场为长(zhǎng)期发展(zhǎn)加大投入的策(cè)略实现了良好的收效,新开门店的销售有效提升,费用控制进一步优化,使(shǐ)得公司国内业务利润得以(yǐ)大幅回升,超过了2021年的同期水(shuǐ)平(píng)。但由于欧美市场受持续的通(tōng)货(huò)膨胀、宏观局势等因素(sù)影响,旗下IRO品(pǐn)牌在海外经营业(yè)绩受到较大冲击,2023年公司实现归属于上(shàng)市公(gōng)司股(gǔ)东的净利润1.06亿元,同比增长417%,不考(kǎo)虑计提商誉减值(zhí)准备及商标使用权减值(zhí)准备(bèi)带来的影响,公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润2.25亿元,同比增长1,000%。
公司(sī)同时披露2024年第一季度报告,报告(gào)期内(nèi)公司旗下多品牌(pái)矩(jǔ)阵在(zài)国(guó)内市(shì)场继续实现(xiàn)了快速的发展,24Q1实现收入7.49亿元,同比增长(zhǎng)12.47%。
多品牌矩阵在国内市场持续实现良(liáng)好突破,助力2023和24Q1收入连(lián)创新高
自2020年起,歌力思旗(qí)下(xià)国际多品(pǐn)牌 矩阵在国内市场取得重(zhòng)大突破,经过几年的(de)连续快速发展,协同(tóng)推动公司(sī)主营业务(wù)收入连续创新(xīn)高。2023年公司实现营业收入29.15亿元(yuán),较2022年同期增长了21.73%,较2021年增长23.38%。公司旗下所(suǒ)有品牌收入较2022年均实现了增长,成长期品牌在国(guó)内更是取得优异成绩。self-portrait品牌收入快(kuài)速突破4亿元,在前两年连续高(gāo)增的基础(chǔ)上仍继续实现50%的增幅,达到4.18亿元;IRO中国区取得亮眼成绩,同比大幅增长58%,虽然(rán)品牌整体(tǐ)在海外地区经营受宏(hóng)观环境影响,但品牌综合仍获得了10.48%的增长;Laurèl品牌实现收入3.48亿元,增幅也达到了47.23%的快速水平(píng);ELLASSAY品牌收入恢复至10.72亿元,同比增长20.68%;Ed Hardy品牌收入3.08亿元,也实(shí)现了(le)稳定的增长。
2024年第一季度公司旗(qí)下(xià)品牌在国内保持(chí)着良好的增长速度,ELLASSAY品牌不仅在线上抖音平台(tái)取(qǔ)得突破,线(xiàn)上销(xiāo)售实现快速增歌力思:2023年收入再创历史新高,归母净利同比大增417%长,线下通过门店(diàn)拓展和新客户(hù)的(de)拓展等措施,推(tuī)动一季度收入同比增(zēng)长29%;Laurèl品牌、IRO中国区以及self-portrait品牌线(xiàn)上积极发展小红书与抖音,线下持续提升单店营业效率,24Q1收入(rù)分别同比增长40%、21%以及12%。虽然海(hǎi)外业务还在下降(jiàng)中,但(dàn)多(duō)数品牌的良(liáng)好增长(zhǎng)带(dài)动了综合收入的快速增长(zhǎng)。
线上多品牌多平台快速发展,较去年同期提升了(le)2.3个百(bǎi)分点
公司采取多品牌多(duō)平台(tái)的线上发展(zhǎn)战略,在2023年取(qǔ)得良好突破,线(xiàn)上销售收入同比2022年增(zēng)长12%。其中ELLASSAY品(pǐn)牌在(zài)天猫平台和抖音平歌力思:2023年收入再创历史新高,归母净利同比大增417%台持续高速增长,在唯品会平(píng)台延续良好表现,全平台GMV突破7亿元;Laurèl品牌在天猫与(yǔ)唯(wéi)品(pǐn)会平台共同发力,线上销售同(tóng)比增长63%;self-portrait品牌线上GMV超过3亿元,持续位列国际轻奢品牌(pái)一流梯队;IRO中国区在天猫与小红书等均取得(dé)突(tū)破 ,线 上(shàng)收入增长 34%;Ed Hardy品牌在抖音(yīn)持续领先(xiān)的基础上(shàng),积(jī)极推动天猫正价化与唯品会平(píng)台的发展,品牌主线电(diàn)商收入同比增长43%。
2023年公司旗下各品牌线上收入较2022年均实现增长的同时,多平台(tái)的发(fā)展战略得到了进一步强(qiáng)化,有效地扩展(zhǎn)至小红书、抖音等平台,并积极发展视频号的规(guī)模。2024年第一季度公司线上发展继续(xù)加速,实现销售收入1.13亿(yì)元(yuán),同比增(zēng)长33.7%,公(gōng)司线上销售占(zhàn)比提升到(dào)15.2%,较去年(nián)同期提升(shēng)了(le)2.3个(gè)百分点。
国内市场高(gāo)效扩张,为收入持续增长(zhǎng)提供良好助力
2023年公司通过多品牌实现了线下门店的高效扩张,截(jié)至2023年底(dǐ)公司旗下门店合计达到652家,较年初净增39家(jiā),其中直营店504家较年初增加44家。成长期品(pǐn)牌抓住国内(nèi)市场的良好发(fā)展时(shí)机,在较短时间内实现了门店数量的快(kuài)速(sù)增加,有效推动公(gōng)司实(shí)现收(shōu)入(rù)连 续(xù)增长。同时,公司全面提升终端服务体验,进一(yī)步提升单店产出,实现(xiàn)店铺数量与店效的(de)全面增长,特别是IRO品牌中国区(qū)以及Laurè1均实现了同店产出超过2021年。2024年公司持续提升终端经营质量,第一季度门店增加(jiā)3家达到655家。
2023年主(zhǔ)营毛利率(lǜ)从64%提升至69%,归母净利高增417%
2023年公司(sī)在国内 市场为长期(qī)发展加大投入的策略实现了良好的收效(xiào),新开门店的销售有效提升,主营毛利率从64%提升至69%,费用控制进一步(bù)优化,使得公司国内业(yè)务利润得以大幅回升,超过了(le)2021年的同期(qī)水(shuǐ)平 。但由于欧美(měi)市场受持续的通货膨胀、地缘局势等因素影响(xiǎng),公司(sī)旗下IRO品牌在(zài)海外经营业绩受到较(jiào)大冲击。综合努力下实现归(guī)属于上(shàng)市公司股东的净利润1.06亿元,同比增长(zhǎng)417%,不考虑计提商誉减值准备及商标使用权减值(zhí)准备带(dài)来的影响,公司2023年实现归属于上(shàng)市公司股东的(de)净利润(rùn)2.25亿元,同比增(zēng)长1,000%。
资产运营效率进一步提升,2023年经(jīng)营净现金流(liú)同比增长53%
报告期(qī)内公司在销售连续增长的情况下保持了稳定的(de)资产周转(zhuǎn)效率,资产运营效率进一步提升,2023年末公司归属于上市公司股东的净(jìng)资产由(yóu)2022年末的27.51亿元增(zēng)长至28.96亿元,2024年一季度末进一步增长至29.32亿元;受益于(yú)收(shōu)入的持续增长,2023年公司实现经营(yíng)活动产生的(de)现金流量净额4.8亿元,同比高 增53%。
积极回馈股东,2023年分红占归母净利润比例达83%
公司致力于为股东(dōng)创(chuàng)造价值并不断回(h歌力思:2023年收入再创历史新高,归母净利同比大增417%uí)馈股(gǔ)东,报告期内公(gōng)司实施完成回购社会公众股份,从2022年4月29日至(zhì)2023年4月28日,公司以集中竞价交易方式累计回购公(gōng)司股份5,359,645股,已支付的资金(jīn)总额为人民币5,113.37万(wàn)元(不 含交(jiāo)易佣金等交易费用)。基于对公(gōng)司未(wèi)来发展的(de)信(xìn)心和对公司长期投(tóu)资(zī)价值的认可(kě),2023年9月26日至2023年12月18日期间(jiān),歌(gē)力思投资累计增持公司股份合计950,000股,占(zhàn)公司已发行股份总数的0.26%,累计(jì)增持金额约为人民币10,064,669元(yuán)。
同时,公 司加 大了对股东的回(huí)馈,2023年度分红率大幅提升。2023年度公司拟派发现金红利人(rén)民币8,730万元,占2023年实(shí)现(xiàn)归(guī)属于上市公司股(gǔ)东的(de)净利润比(bǐ)例(lì)为83%。(文穗)
校对:廖胜超
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最新评论
非常不错
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是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了